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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Ordine MEPA salviettine disinfettanti</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Contratto per mensa scuola speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05066690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pellegrini S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4513.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>RDO acquisto PC E NOTEBOOK</oggetto>
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          <codiceFiscale>04462980154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNOFFICE DI NEGRI DOMENICO & C. SNC]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Acquisto n.2 Pacchetti formativi</oggetto>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MEDICINA & LAVORO]]></ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Ordine corsi di aggiornamento </oggetto>
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          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>D.Lgs 81/08 Formazione Personale - Progetto FORSIC</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  J.C. MAXWELL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80124170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  J.C. MAXWELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Ordine MEPA n. 5998204 mascherine FFP2 urgenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto Diario d'istituto</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03155660966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[S&G PARTNERS srl]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2263.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2263.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Attrezzature per pulizia</oggetto>
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          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & CO. S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & CO. S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.20</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Materiale per la pulizia</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIGI SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07006730969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGI SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>124.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B346E7BD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione sito web della scuola</oggetto>
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          <ragioneSociale>LONGONI SERGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGSRG81D30F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGONI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D30BC0F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04754910158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[B.E.C.A.M. S.A.S. DI CAPELLO A. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1102.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1102.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z323136652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
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      <oggetto>Ordine ME.PA. Mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNFMRA62A10D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI MARIO E F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNFMRA62A10D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI MARIO E F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bollini per segnaletica Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERCART s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00204630131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERCART s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. n. 3450/U del 17/09/2021 Formazione Covid tutto il personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per Affiancamento al Titolare (D.P.O.) solo giuridico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z403400D75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per la didattica in sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM SRL S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412727339</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n. 30087756-001 conto di credito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z413087734</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA n. 6010941</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z413451BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione macchina lavapavimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369220138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A-L. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369220138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A-L. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442F2CE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pscilogia scolastica scuola Infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMLVR74L46C523K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO LAURA VERONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLTLTT77D69F119G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLATI LORETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLVR74L46C523K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO LAURA VERONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLTLTT77D69F119G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLATI LORETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2F599FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine per il servizio di webmaster</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGSRG81D30F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGONI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGSRG81D30F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LONGONI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z524E3A3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio di istruzione del 3 ottobre - laboratorio didattico vino e mais - classi deconde primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95125830166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NATURA &]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95125830166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[NATURA &]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532DED37F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine formazione Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1458.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z60323EDAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia e igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07006730969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGI SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07006730969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGI SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2254.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2254.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64327D0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682EB8B69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6927AF3DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotostampatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09846990159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIREX S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09846990159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIREX S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D31CA563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per materiale multimediale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71321A113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale perrelaizzazione progetto piano estate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7231CC426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per materiale multimediale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2820.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2311.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76333F4FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA Piattaforma Eligo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11240660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDTECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11240660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDTECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7732917AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature sportive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07793110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUTE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07793110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUTE SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A31DE39F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto mepa materiale di cancellaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B30CC146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.  NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.  NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z81292DF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di Formatore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRGSNO78C53F205F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorgato Sonia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRGSNO78C53F205F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorgato Sonia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z813459811</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MEDICINA & LAVORO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524410960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[MEDICINA & LAVORO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3401.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85348F01D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale licenze AXIOS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diemme Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diemme Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882A5BB3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per R.S.P.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2FCCD21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione / sostituzione Lim</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492010961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.A.  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492010961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.A.  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F341FD4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per acquisto materiale didattico codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03592480135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAPASSAPAROLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per per designazione D.P.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per collaborazione scientifica di ricerca-azione per l'adozione di un modello di innovazione didattica di aule laboratorio e spazi di apprendimento diffusi  in riferimento al protocollo Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94060760215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94060760215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sevizi hosting</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA130C9983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento rivista Amministrare la Scuola. Anno solare 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA33165762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto camici in TNT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04027030164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FOTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04027030164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FOTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3347548F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA Progetto CAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05078440962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA533F6A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659930208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE VITTORIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9341FC76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA defibrillatore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03555170830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03555170830</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2F2E60D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA329050E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Borgione Scuola Speciale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3994.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3994.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC348E122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto consulenza RSPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB30813B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quote corsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80124170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  J.C. MAXWELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80124170152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  J.C. MAXWELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD32461ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per materiali di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & CO. S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & CO. S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1869.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1869.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2FF09EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto camici in TNT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04027030164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FOTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04027030164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC FOTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF30F85DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto per prestazione del servizio di assistenza psicologica agli alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMLVR74L46C523K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO LAURA VERONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLTLTT77D69F119G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLATI LORETTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLVR74L46C523K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO LAURA VERONICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLTLTT77D69F119G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARLATI LORETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>216.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio, manutenzione ed assistenza di n. 3 fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09846990159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIREX S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09846990159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUPLIREX S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA per materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03345150167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERMASH GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine MEPA N. 6010984 materiale di piluzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE BIANCA - ONLUS - SEZ. DI CARUGATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE BIANCA - ONLUS - SEZ. DI CARUGATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine prot. n. 4410 del 24/11/2021 piastre defibrillatore scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cuffie monouso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ONORATO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05906250823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONORATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine per formazione sicurezza</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGFR70R03D828T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>906.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>906.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3S S.r.l. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04521930968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3S S.r.l. SOLUTIONS SERVICES SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE MEPA CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[BRESCIANINI & CO. S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>626.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso per assicurazione alunni e personale della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6939.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6939.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE300487D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine rinnovo licenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diemme Informarica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diemme Informarica s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF63184461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91546730150</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine ME.PA. acquisto materiale prevenzione Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
